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  <blog_title>会計ニュース・コレクター（小石川経理研究所）</blog_title>
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    <anon>内部統制</anon>
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  <description>財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ（PDFファイル） アサヒグループホールディングス（東証プライム）のプレスリリース（2027年7月27日）。 同社は、2025 年12 月期有価証券報告書を2026年7月27日に提出完了しましたが、同期の内部統制報告書に、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載したとのことです。 サイバー攻撃によるシステム障害の関連です。 「開示すべき重要な不備」の結論部分。 「本件は、日本リージョンにおいて情報システムおよび情報セキュリティに関する規程類に基づく情報システムの運用管理が、業務で使用する情報システム…</description>
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  <published>2026-07-27 22:39:03</published>
  <title>財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ（アサヒグループホールディングス）～「「全社的な内部統制（情報システムの整備に関する方針）」の運用状況に重要な不備」～</title>
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